O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6888 Data de lançamento: 09/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO OLEO DO MOTOR - SINTETICO 5W30 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO DE AR - -PÓ ANEL DE VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA ELEMENTO DO FILTRO - DE OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VAN 113 Conforme empenho n°5695/2023 2.689,41 2.689,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2023 FILTRO DE AR CONDICIONADO OLEO DO MOTOR - SINTETICO 5W30 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE FILTRO DE AR FILTRO DE AR - -PÓ ANEL DE VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA ELEMENTO DO FILTRO - DE OLEO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VAN 113 Conforme empenho n°5695/2023 2.689,41
09/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.689,41
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2023 - REF. OUTUBRO/2023 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056 2.689,41
TOTAL 2.689,41 2.689,41 2.689,41
SALDO A PAGAR 0,00