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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6977 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 7,50 150,00
35.00 Fita Mimosa 1,00 35,00
10.00 Linha - BELLA 21,70 217,00
4.00 AGULHA - CROCHE 7,00 28,00
5.00 AGULHA - BARROCO 43,90 219,50
6.00 AGULHA - BARLANTE FIAL 28,00 168,00
3.00 Linha - CLIA 1000 23,90 71,70
2.00 Linha - SPESSO 37,90 75,80
1.00 JUTA 18,90 18,90
6.00 MIÇANGA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL 0,70 4,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 Lã Fita Mimosa Linha - BELLA AGULHA - CROCHE AGULHA - BARROCO AGULHA - BARLANTE FIAL Linha - CLIA 1000 Linha - SPESSO JUTA MIÇANGA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL 988,10
24/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 988,10
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Lucileia Weber Antonello - 22163 988,10
TOTAL 988,10 988,10 988,10
SALDO A PAGAR 0,00