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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Cano soldável 25 mm 3,08 36,94
12.00 FORRO PVC 27,13 325,56
2.00 JOELHO - 25MM 0,97 1,94
2.00 JOELHO - 25X1/2MM 2,39 4,78
2.00 Massa fina 20,70 41,40
200.00 Parafuso para forro 0,16 30,96
1.00 Registro 13,40 13,40
2.00 Rejunte cor grafite 7,39 14,78
2.00 TEE Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 1,10 2,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 Cano soldável 25 mm FORRO PVC JOELHO - 25MM JOELHO - 25X1/2MM Massa fina Parafuso para forro Registro Rejunte cor grafite TEE Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 471,97
20/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 471,97
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6997/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 471,97
TOTAL 471,97 471,97 471,97
SALDO A PAGAR 0,00