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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TOMADA - 2P 12,55 37,65
2.00 TOMADA DUPLA 19,55 39,09
8.00 CABO PARALELO 2X2,5 Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS 4,65 37,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 TOMADA - 2P TOMADA DUPLA CABO PARALELO 2X2,5 Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS 113,95
20/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 113,95
24/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7039/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 113,95
TOTAL 113,95 113,95 113,95
SALDO A PAGAR 0,00