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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7065 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE MONTAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 58,75 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 SERVIÇO DE MONTAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 34 235,00
25/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 235,00
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7065/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00