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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7111 Data de lançamento: 24/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FITA - C/ GLITER DOURADA 21,45 85,80
12.00 CORDÃO - C/ GLITER DOURADO 7,55 90,60
8.00 Flor - C/ GLITER VRM/OUR 14,10 112,80
1.00 Flor - OURO 11,70 11,70
1.00 Flor - OURO 31CM 13,60 13,60
9.00 Flor - BICO DE PAPAGAIO DORADO 8,60 77,40
3.00 Flor - C/GLITER OURO 9,80 29,40
1.00 CORDÃO - FLORES 45,00 45,00
1.00 CASCATA DE LUZES 199,00 199,00
5.00 BOLA NATALINA 54,00 270,00
4.00 BOLA NATALINA - DOURADA 34,65 138,60
3.00 BOLA NATALINA - PALHA 75,25 225,75
3.00 GRAMA ARTIFICIAL - EUCALIPTO 69,05 207,15
6.00 GRAMA ARTIFICIAL - AMENDOEN RASTEIRA 33,60 201,60
1.00 TELA DECORAÇÃO 46,80 46,80
4.00 BOLA NATALINA - FOSCA DOURADA Finalidade: MATERIAL DECORAÇÃO DE NATAL PARA PRAÇA 59,90 239,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2023 FITA - C/ GLITER DOURADA CORDÃO - C/ GLITER DOURADO Flor - C/ GLITER VRM/OUR Flor - OURO Flor - OURO 31CM Flor - BICO DE PAPAGAIO DORADO Flor - C/GLITER OURO CORDÃO - FLORES CASCATA DE LUZES BOLA NATALINA BOLA NATALINA - DOURADA BOLA NATALINA - PALHA GRAMA ARTIFICIAL - EUCALIPTO GRAMA ARTIFICIAL - AMENDOEN RASTEIRA TELA DECORAÇÃO BOLA NATALINA - FOSCA DOURADA Finalidade: MATERIAL DECORAÇÃO DE NATAL PARA PRAÇA 1.994,80
25/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 1.994,80
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445 1.970,86
06/11/2023 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7111/2023 23,94
TOTAL 1.994,80 1.994,80 1.994,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 06/11/2023 23,94 8244/2023 Lançada
TOTAL   23,94