Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 23.10.2023 |
3.103,17 |
|
|
| 25/10/2023 |
Valor referente férias e rescisão de contrato de outubro de 2023. |
|
3.103,17 |
|
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
30,00 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
434,44 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
552,65 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
|
|
1.135,54 |
| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
950,54 |
| TOTAL |
3.103,17 |
3.103,17 |
3.103,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |