| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 434.00 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA | 6,22 | 2.699,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA | 2.699,48 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 2.699,48 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.699,48 | ||
| TOTAL | 2.699,48 | 2.699,48 | 2.699,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||