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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7161 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO BEM ME QUER, ATÉ A CIDADE DE IJUI,PARA VISITAÇÃO NA FEIRA EXPOIJUI FENADI Finalidade: VISITAÇÃO A FEIRA EM IJUI - EXPOIJUI/FENADI - CMAEE BEM ME QUER 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 SERVIÇO - TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO BEM ME QUER, ATÉ A CIDADE DE IJUI,PARA VISITAÇÃO NA FEIRA EXPOIJUI FENADI Finalidade: VISITAÇÃO A FEIRA EM IJUI - EXPOIJUI/FENADI - CMAEE BEM ME QUER 1.200,00
30/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.200,00
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7161/2023 - REF. OUTUBRO/2023 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00