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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7172 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 3/8X1 7,00 14,00
1.00 MACHO PARA ROSCA 3/8 60,00 60,00
1.00 TERMINAL Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA 16,50 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 PARAFUSO 3/8X1 MACHO PARA ROSCA 3/8 TERMINAL Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT/ OFICINA 90,50
31/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 90,50
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7172/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,50
TOTAL 90,50 90,50 90,50
SALDO A PAGAR 0,00