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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7173 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PORCA PRESSÃO 5/8 5,10 15,30
3.00 PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PREFEITURA 28,20 84,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 PORCA PRESSÃO 5/8 PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PREFEITURA 99,90
31/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 99,90
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7173/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,90
TOTAL 99,90 99,90 99,90
SALDO A PAGAR 0,00