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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7176 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4 9,40 94,00
10.00 PORCA 5/8 2,00 20,00
3.00 ADITIVO CONCENTRADO 60,00 180,00
4.00 PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 30,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4 PORCA 5/8 ADITIVO CONCENTRADO PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 414,00
31/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 414,00
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 414,00
TOTAL 414,00 414,00 414,00
SALDO A PAGAR 0,00