Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
30/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
79.00 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO FIAT TORO 157 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
6,41 |
506,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2023 |
Oleo Diesel S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DO FIAT TORO 157 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
506,39 |
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06/11/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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506,39 |
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14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7438/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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506,39 |
TOTAL |
506,39 |
506,39 |
506,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.