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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7439 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA 750,00 750,00
1.00 RELÉ 120,00 120,00
1.00 PLACA DE DIODO 300,00 300,00
2.00 ROLAMENTO 70,00 140,00
1.00 ESTATOR 300,00 300,00
1.00 SENSOR DE PARTIDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA RELÉ PLACA DE DIODO ROLAMENTO ESTATOR SENSOR DE PARTIDA Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 1.930,00
06/11/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.930,00
07/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Carlos Alberto Maffi - 994 1.930,00
TOTAL 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SALDO A PAGAR 0,00