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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7457 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA FACÃO 12,00 24,00
1.00 PARAFUSO FACÃO 13,00 13,00
1.00 CORRENTE 145,00 145,00
1.00 KIT CACHORRETES 60,00 60,00
1.00 KIT CARRETEL 60,00 60,00
1.00 CARRETEL PEQUENO 80,00 80,00
1.00 CORRENTE 125,00 125,00
22.00 FIO NYLON 3MM Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA/ ROÇADEIRA 78 1,75 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 PORCA FACÃO PARAFUSO FACÃO CORRENTE KIT CACHORRETES KIT CARRETEL CARRETEL PEQUENO CORRENTE FIO NYLON 3MM Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA/ ROÇADEIRA 78 545,50
17/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 545,50
28/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7457/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 545,50
TOTAL 545,50 545,50 545,50
SALDO A PAGAR 0,00