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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7556 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ARRUELA LISA 1/4 0,25 3,75
1.00 DISCO CORTE 13,60 13,60
1.00 DISCO DESBASTE1 22,40 22,40
0.40 ELETRODO 38,80 15,52
1.00 FERROLHO CHATO 6,55 6,55
3.60 TELA HEXAG 2X24X060X50 9,90 35,64
1.30 TELA HEXAG 2/24X1,00X50 Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 16,95 22,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 ARRUELA LISA 1/4 DISCO CORTE DISCO DESBASTE1 ELETRODO FERROLHO CHATO TELA HEXAG 2X24X060X50 TELA HEXAG 2/24X1,00X50 Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 119,49
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 119,49
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 119,49
TOTAL 119,49 119,49 119,49
SALDO A PAGAR 0,00