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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7562 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CANTONEIRA - L 2 P 2,65 10,60
20.00 BUCHA - FIXA TIJOLO 8 0,38 7,60
4.00 SUPORTE - TILHA 4X7 3,80 15,20
20.00 PARAFUSO - MADEIRA CHIOB C/CH 35X16 0,16 3,20
10.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH - 60X65 1,45 14,50
6.00 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X100 1,75 10,50
1.10 CORRENTE - 6M Finalidade: MANUTENÇÃO DA CULTURA - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL 57,90 63,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 CANTONEIRA - L 2 P BUCHA - FIXA TIJOLO 8 SUPORTE - TILHA 4X7 PARAFUSO - MADEIRA CHIOB C/CH 35X16 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH - 60X65 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X100 CORRENTE - 6M Finalidade: MANUTENÇÃO DA CULTURA - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL 125,29
20/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 125,29
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 125,29
TOTAL 125,29 125,29 125,29
SALDO A PAGAR 0,00