O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7577 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT 105,00 105,00
3.00 PANO P/ LIMPEZA - MF M (35X50) 240G 15,00 45,00
5.00 MEKACIL EC 50L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS- ESCOLA DE 18 ABRIL - EMEI 129,00 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT PANO P/ LIMPEZA - MF M (35X50) 240G MEKACIL EC 50L Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS- ESCOLA DE 18 ABRIL - EMEI 795,00
09/11/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 795,00
14/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7577/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00