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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7594 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
93.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X150 PT 0,59 54,87
3.00 TORNEIRA - (BICO) 2,95 8,85
1.00 CILINDRO - P/ FECHADURA 38,80 38,80
1.00 FITA DUPLA FACE 45,40 45,40
2.00 FITA SINALIZAÇÃO 16,80 33,60
2.00 Lampada led - 40W 52,90 105,80
1.00 Lampada led - 50W 61,40 61,40
20.00 PARAFUSO - 35X20 0,17 3,40
15.00 PARAFUSO - 6X20 0,84 12,60
4.00 RODAS - C/ FREIOS 24,70 98,80
2.00 TINTA SPRAY 27,60 55,20
1.00 TORNEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 4,70 4,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X150 PT TORNEIRA - (BICO) CILINDRO - P/ FECHADURA FITA DUPLA FACE FITA SINALIZAÇÃO Lampada led - 40W Lampada led - 50W PARAFUSO - 35X20 PARAFUSO - 6X20 RODAS - C/ FREIOS TINTA SPRAY TORNEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 523,42
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 523,42
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7594/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 523,42
TOTAL 523,42 523,42 523,42
SALDO A PAGAR 0,00