O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7645 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTOS Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO 16.366,48 16.366,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 MEDICAMENTOS Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO 16.366,48
27/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 1.111,00
28/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.111,00
30/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 157,40
30/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 3.611,11
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.611,11
06/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,40
12/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 3.174,73
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.174,73
21/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 2.455,30
21/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 493,98
21/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 963,45
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 963,45
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,98
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.455,30
05/01/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 3.546,08
10/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2023 - REF. JANEIRO/2024 Cisa Consorcio Intermunicipal de Saude - 23607 3.503,53
10/01/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7645/2023 42,55
30/01/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 85,00
01/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7645/2023 - REF. JANEIRO/2024 Cisa Consorcio Intermunicipal de Saude - 23607 83,98
01/02/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7645/2023 1,02
05/02/2024 despesa não efetivada! -768,43
TOTAL 15.598,05 15.598,05 15.598,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/01/2024 42,55 2/2024 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 01/02/2024 1,02 376/2024 Lançada
TOTAL   43,57