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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7695 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a auxílio financeiro para transporte, conforme Lei n° 2078/2023. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 Valor referente a auxílio financeiro para transporte, conforme Lei n° 2078/2023. 150,00
14/11/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 150,00
20/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Maria Fernanda Horbach Segatto - 29413 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00