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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7734 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 FIO NYLON 3MM 1,75 52,50
1.00 SAIA PROTEÇÃO 230,00 230,00
1.00 CARBURADOR Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 127 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 FIO NYLON 3MM SAIA PROTEÇÃO CARBURADOR Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 127 322,50
06/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 322,50
20/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 322,50
TOTAL 322,50 322,50 322,50
SALDO A PAGAR 0,00