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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7742 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL MN08-08 20,00 20,00
1.00 TERMINAL TFJ 10-10 16,80 16,80
2.00 CAPA PRENSADA 5/8 15,00 30,00
6.00 MANGUEIRA PRESSÕ 5/8 Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS 30,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 TERMINAL MN08-08 TERMINAL TFJ 10-10 CAPA PRENSADA 5/8 MANGUEIRA PRESSÕ 5/8 Finalidade: MANUTENÇÃO DO LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS 246,80
29/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 246,80
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7742/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,80
TOTAL 246,80 246,80 246,80
SALDO A PAGAR 0,00