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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7747 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Fio Cabo PP 2x1,5 4,80 28,80
6.00 Lampada 18,20 109,20
1.00 Resistência Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRUTURAL 23,80 23,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 Fio Cabo PP 2x1,5 Lampada Resistência Finalidade: MANUTENÇÃO ESTRUTURAL 161,80
22/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 161,80
23/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7747/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 161,80
TOTAL 161,80 161,80 161,80
SALDO A PAGAR 0,00