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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7794 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE DE 20 LITROS - BALDE DE 20 LITROS 15,00 15,00
2.00 Toalha 25,00 50,00
2.00 PANO DE LIMPEZA 12,00 24,00
1.00 LIXEIRA - LIXEIRA 7,99 7,99
1.00 Bacia 5,2L 7,99 7,99
2.00 Bacia REDONDA 9,0L 12,50 25,00
1.00 BALDE PLÁSTICO 15 LTS Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 BALDE DE 20 LITROS - BALDE DE 20 LITROS Toalha PANO DE LIMPEZA LIXEIRA - LIXEIRA Bacia 5,2L Bacia REDONDA 9,0L BALDE PLÁSTICO 15 LTS Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITORIO SMOT 141,98
06/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 141,98
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,98
TOTAL 141,98 141,98 141,98
SALDO A PAGAR 0,00