| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 7814 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PARAFUSO LAMINA 5/8 | 9,40 | 47,00 |
| 10.00 | PORCA 5/8 | 1,98 | 19,80 |
| 5.00 | PARAFUSO SEXT 5/8X2 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 9,95 | 49,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | PARAFUSO LAMINA 5/8 PORCA 5/8 PARAFUSO SEXT 5/8X2 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 116,55 | ||
| 29/11/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 116,55 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 116,55 | ||
| TOTAL | 116,55 | 116,55 | 116,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||