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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7822 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA VEDA ROSCA 1,70 1,70
15.00 ABRAÇADEIRA 12X16 3,20 48,00
4.00 CONECTOR 1/4 6,30 25,20
3.00 EMENDA 3/8 23,80 71,40
30.00 MANGUEIRA 3/8 12,50 375,00
4.00 ENGATE RÁPIDO 1/4 25,90 103,60
4.00 CONECTOR 6,50 26,00
100.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,30 30,00
1.00 TUBO PU 127,60 127,60
10.00 ABRAÇADEIRA 12X16 3,20 32,00
4.00 EMENDA 23,80 95,20
2.00 ESPIGÃO FEMEA 9,00 18,00
1.00 EMENDA P/ MANGUEIRA Finalidade: OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS 8,90 8,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA 12X16 CONECTOR 1/4 EMENDA 3/8 MANGUEIRA 3/8 ENGATE RÁPIDO 1/4 CONECTOR ABRAÇADEIRA NYLON TUBO PU ABRAÇADEIRA 12X16 EMENDA ESPIGÃO FEMEA EMENDA P/ MANGUEIRA Finalidade: OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS 962,60
29/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 962,60
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 962,60
TOTAL 962,60 962,60 962,60
SALDO A PAGAR 0,00