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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 7825 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS. - MANUTENÇÃO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS. Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 SERVIÇO MANUTENÇÃO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS. - MANUTENÇÃO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS. Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS 650,00
06/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 650,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00