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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7851 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 BARRA TUBO NBR 5580 2 1/2 630,00 15.120,00
6.00 REGISTRO GALVANIZADO 2 1/2 250,00 1.500,00
6.00 ABRIGOS PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 420,00 2.520,00
6.00 MANGUEIRA 1 1/1 INCENDIO 30 METROS 400,00 2.400,00
6.00 TEE GALVANIZADO 2 1/2 95,00 570,00
6.00 CHAVES ESTORZ 15,00 90,00
6.00 ESGUICHO REGULAVEL 140,00 840,00
20.00 JOELHO 90º 2 1/2 48,00 960,00
85.00 ACOPLAMNETO 76 MM 50,00 4.250,00
6.00 ADAPTADOR 1 1/2 38,00 228,00
3.00 ADAPTADOR 2 1/2 35,00 105,00
1.00 BOMBA JOCKEY 2.800,00 2.800,00
1.00 MAO DE OBRA Finalidade: ESCOLA 18 DE ABRIL - RESTANTE DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO,CONFORME O PROJETO ANEXADO AO PROCESSO 10.600,00 10.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 BARRA TUBO NBR 5580 2 1/2 REGISTRO GALVANIZADO 2 1/2 ABRIGOS PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO MANGUEIRA 1 1/1 INCENDIO 30 METROS TEE GALVANIZADO 2 1/2 CHAVES ESTORZ ESGUICHO REGULAVEL JOELHO 90º 2 1/2 ACOPLAMNETO 76 MM ADAPTADOR 1 1/2 ADAPTADOR 2 1/2 BOMBA JOCKEY MAO DE OBRA Finalidade: ESCOLA 18 DE ABRIL - RESTANTE DA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO,CONFORME O PROJETO ANEXADO AO PROCESSO 41.983,00
28/11/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 41.983,00
29/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474 41.983,00
TOTAL 41.983,00 41.983,00 41.983,00
SALDO A PAGAR 0,00