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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7869 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ARUELA LISA 1/2 1,20 24,00
10.00 PARAFUSO SEXT 12X11 8,99 89,90
10.00 PORCA PRESSÃO 12MM 2,10 21,00
6.00 PARAFUSO SEXT 12x13 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 8,20 49,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 ARUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXT 12X11 PORCA PRESSÃO 12MM PARAFUSO SEXT 12x13 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 184,10
06/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 184,10
19/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7869/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 184,10
TOTAL 184,10 184,10 184,10
SALDO A PAGAR 0,00