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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 791 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DESINFETANTE 21,00 42,00
1.00 BOX LIMPA MÃOS 108,00 108,00
1.00 DETERGENTE DE LOUÇA 4,60 4,60
3.00 ALVEJANTE 15,00 45,00
1.00 Papel higiênico branco 99,00 99,00
1.00 SACOS DE LIXO 40 L 24,00 24,00
1.00 SACO DE LIXO PRETO 100 LT 89,00 89,00
1.00 SACO DE LIXO 200 LITROS 107,00 107,00
1.00 VASSOURA DE NYLON 21,90 21,90
1.00 RODO BORRACHA DUPLA Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 DESINFETANTE BOX LIMPA MÃOS DETERGENTE DE LOUÇA ALVEJANTE Papel higiênico branco SACOS DE LIXO 40 L SACO DE LIXO PRETO 100 LT SACO DE LIXO 200 LITROS VASSOURA DE NYLON RODO BORRACHA DUPLA Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 567,50
10/05/2023 Anulação de empenhos conforme memorando interno n° 032/2023. -567,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00