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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 794 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Tubo - 25 SOLD 30,00 300,00
10.00 Tubo - 40 ESGOTO 45,00 450,00
10.00 JOELHO - 25 2,50 25,00
10.00 TEE 2,00 20,00
10.00 Joelho soldável 25 mm 90° 2,00 20,00
10.00 LUVA 25M 2,00 20,00
10.00 TORNEIRA 5,00 50,00
10.00 TEE - 40 ESGOTO 4,00 40,00
10.00 JOELHO - 40 4,00 40,00
10.00 LUVA ESGOTO 40MM 4,00 40,00
3.00 CAPA 2,00 6,00
1.00 Registro 12,00 12,00
3.00 LIXA 4,00 12,00
2.00 FITA VEDA ROSCA 4,00 8,00
2.00 COLA 8,00 16,00
2.00 ARCO DA SERRA 35,00 70,00
1.00 SERRA 10,00 10,00
12.00 JOELHO 2,00 24,00
10.00 JOELHO 4,00 40,00
1.00 CAPA 10,00 10,00
2.00 PONTEIRA 12,00 24,00
2.00 CAPA 2,00 4,00
1.00 LIXA 4,50 4,50
1.00 LAMINA 10,00 10,00
1.00 COLA 4,00 4,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 4,00 4,00
2.00 LUVA 25M 2,00 4,00
1.00 Fita Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Tubo - 25 SOLD Tubo - 40 ESGOTO JOELHO - 25 TEE Joelho soldável 25 mm 90° LUVA 25M TORNEIRA TEE - 40 ESGOTO JOELHO - 40 LUVA ESGOTO 40MM CAPA Registro LIXA FITA VEDA ROSCA COLA ARCO DA SERRA SERRA JOELHO JOELHO CAPA PONTEIRA CAPA LIXA LAMINA COLA FITA VEDA ROSCA LUVA 25M Fita Finalidade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA 03 DE MAIO 1.272,50
06/02/2023 Conforme DANFE Nº 890/45117497; 1.272,50
10/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.272,50
TOTAL 1.272,50 1.272,50 1.272,50
SALDO A PAGAR 0,00