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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8233 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: Departamento de Indústria e Comércio
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RODO MAGICO RETRATIL - MAGICO RETRATIL 44,90 44,90
1.00 LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100 - NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100 34,90 34,90
1.00 LUVA BOMPACK PRETA G C/100 - BOMPACK PRETA G C/100 34,90 34,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 RODO MAGICO RETRATIL - MAGICO RETRATIL LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100 - NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100 LUVA BOMPACK PRETA G C/100 - BOMPACK PRETA G C/100 114,70
08/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/6837; 114,70
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Ingrid Artigos para Festas e Embalagens - 28009 114,70
TOTAL 114,70 114,70 114,70
SALDO A PAGAR 0,00