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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8252 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA 7,25 7,25
5.00 ÓCULOS - ÓCULOS 9,70 48,50
2.00 ÓCULOS LEMURE 16,90 33,80
1.00 PROTETOR AUDITIVO 3,10 3,10
1.00 CAPA DE CHUVA 45,60 45,60
2.00 BOTA CALFOR PAMP AZUL 109,40 218,80
1.00 CAPA DE CHUVA 66,40 66,40
1.00 CAPA DE CHUVA 76,95 76,95
3.00 LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO 13,30 39,90
1.00 LUVA VAQUETA 35,95 35,95
1.00 REPELENTE Finalidade: MATERIAL SEGURANÇAS OPERÁRIOS SMOT 29,20 29,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 LUVA ÓCULOS - ÓCULOS ÓCULOS LEMURE PROTETOR AUDITIVO CAPA DE CHUVA BOTA CALFOR PAMP AZUL CAPA DE CHUVA CAPA DE CHUVA LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATO LUVA VAQUETA REPELENTE Finalidade: MATERIAL SEGURANÇAS OPERÁRIOS SMOT 605,45
22/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 605,45
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 605,45
TOTAL 605,45 605,45 605,45
SALDO A PAGAR 0,00