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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8259 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 CANO SD 32MM 6,04 253,68
6.00 JOELHO SD 32MM 2,14 12,84
1.00 CILINDRO PORTA 26,93 26,93
3.00 FECHADURA PORTA 65,58 196,75
4.00 COLA CANO 21,30 85,20
18.00 TEE 6,84 123,04
16.00 ARGAMASSA 30,63 490,08
2.00 Prego telheiro 30,79 61,57
5.00 BASE CORAL 690,87 3.454,35
1.00 SOLVENTE RESICOLOR 900 ML 111,26 111,26
2.00 ADAPTADOR 3/4 1,75 3,50
2.00 BUCHA RED 3/4 1,22 2,44
1.00 CAIXA SANFONADA 12,70 12,70
1.00 JOELHO 58,64 58,64
1.00 JOELHO SD 25 8,51 8,51
1.00 MANGA GÁS 1,20M 16,22 16,22
2.00 NIPEL 1/2 1,73 3,46
1.00 TEE 3/4 5,54 5,54
2.00 ABRAÇADEIRA 3/4 3,99 7,98
10.00 REBITE ALUMINIO 0,21 2,10
1.00 REGULADOR 45,86 45,86
3.00 ARAME QUEIMADO 16,63 49,89
3.00 AREIA MEDIA 169,00 507,00
2.00 BRITA 92,62 185,24
15.00 CIMENTO 39,50 592,50
12.00 FERRO ACO CONSTRUÇÃO4.2MM 11,70 140,40
10.00 FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG 36,43 364,30
1.00 PREGO 17X27 19,01 19,01
3.00 PREGO 19X39 19,40 58,20
1.00 PORTA INT 398,86 398,86
30.00 FORRO PVC 27,13 813,90
3.00 THINER 115,30 345,90
2.00 BASE CORAL 690,87 1.381,74
3.00 Massa finaliza 93,07 279,22
4.00 PISO 18,40 73,60
3.00 LAMPADA LED 40W 37,38 112,14
3.00 SUPORTE DE LÂMPADA 10,11 30,33
10.00 ARGAMASSA 30,63 306,30
4.00 TINTA RENNER 99,00 396,00
2.00 PINCEL 1 POL 4,90 9,80
2.00 PINCEL 3 POL 15,06 30,12
3.00 ROLO DE LÃ 56,00 168,00
2.00 Garfo para rolo23 cm 11,90 23,80
1.00 PINCEL1 POL 4,90 4,90
1.00 PINCEL 3 POL 15,00 15,00
2.00 ROLO DE LÃ 71,20 142,40
1.00 TINTA RESICOLOR 464,02 464,02
4.00 TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO 99,00 396,00
2.00 BASE CORAL 764,81 1.529,61
1.00 SOLVENTE 111,26 111,26
1.00 LUVA MÃO 14,18 14,18
1.00 BASE CORAL CORALIT Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 635,50 635,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 CANO SD 32MM JOELHO SD 32MM CILINDRO PORTA FECHADURA PORTA COLA CANO TEE ARGAMASSA Prego telheiro BASE CORAL SOLVENTE RESICOLOR 900 ML ADAPTADOR 3/4 BUCHA RED 3/4 CAIXA SANFONADA JOELHO JOELHO SD 25 MANGA GÁS 1,20M NIPEL 1/2 TEE 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 REBITE ALUMINIO REGULADOR ARAME QUEIMADO AREIA MEDIA BRITA CIMENTO FERRO ACO CONSTRUÇÃO4.2MM FERRO ACO CONSTRUÇÃO 5/16 POL 4,80KG PREGO 17X27 PREGO 19X39 PORTA INT FORRO PVC THINER BASE CORAL Massa finaliza PISO LAMPADA LED 40W SUPORTE DE LÂMPADA ARGAMASSA TINTA RENNER PINCEL 1 POL PINCEL 3 POL ROLO DE LÃ Garfo para rolo23 cm PINCEL1 POL PINCEL 3 POL ROLO DE LÃ TINTA RESICOLOR TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO BASE CORAL SOLVENTE LUVA MÃO BASE CORAL CORALIT Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 14.581,77
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 14.581,77
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.581,77
TOTAL 14.581,77 14.581,77 14.581,77
SALDO A PAGAR 0,00