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Última atualização realizada em 29/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 826 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARRETEL 140,00 140,00
36.00 FIO - NYLON 1,75 63,00
1.00 EMBREAGEM 140,00 140,00
1.00 CARBURADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 84 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 CARRETEL FIO - NYLON EMBREAGEM CARBURADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 84 523,00
14/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/062; 523,00
16/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 826/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 523,00
TOTAL 523,00 523,00 523,00
SALDO A PAGAR 0,00