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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8260 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO 0,39 7,80
12.00 CABO COMPUTADOR 5,23 62,76
1.00 CD 3 EXTERNO 10,00 10,00
10.00 CONECTOR EMENDA 5,50 54,95
16.00 CONECTOR EMENDA 3 7,12 113,97
1.00 DISJUNTOR UNIPOLAR 10,90 10,90
4.00 LUMINÁRIA LED 123,60 494,40
1.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 17,65 17,65
3.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 11,70 35,10
1.00 PLACA CEGA 4,64 4,64
2.00 CONJUNTO MODULAR PEZZI 1TOMADA 20A 12,55 25,10
6.00 CONJ PEZZI TOMADA DUPLA 2P 19,55 117,27
4.00 PINO MACHO 8,05 32,20
1.00 ESPUMA EXPANSIVA 24,21 24,21
2.00 ARMAÇÃO PESADA 1X1 24,20 48,41
2.00 ISOLADOR ROLDANA 72X72 9,49 18,98
1.00 Lâmpada de Led 12w 8,85 8,84
1.00 SUPORTE DE LÂMPADA 7,14 7,14
1.00 THINER 115,30 115,30
2.00 TINTA 105,16 210,31
8.00 ABRAÇADEIRA 0,71 5,68
40.00 BUCHA 0,07 2,80
4.00 Curva PVC 3,07 12,28
4.00 ELETRODUTO PVC 1 POL 26,30 105,20
5.00 LUVA PVC 1,67 8,35
40.00 PARAFUSO 0,39 15,60
2.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 8,16 16,32
2.00 MODULO CEGO 1,60 3,19
1.00 PEZZI PLACA BASTIDOR 2X4 7,25 7,25
6.00 ELETRODUTO PVC 3/4 14,37 86,22
2.00 ALÇAP/ CABO 10MM 3,37 6,74
2.00 ALÇA P/ CABO 16MM 5,63 11,26
1.00 ARMAÇÃO PESADA 1X1 24,20 24,20
14.00 CABO MULTIPLEX 2X10 5,76 80,64
30.00 CABO MULTIFLEX 4X16 16,64 499,20
10.00 CONECTOR PERFURANTE COP 70 16,92 169,21
1.00 DIJUNTOR TRIFÁSICO 40 122,44 122,44
1.00 ISOLADOR ROLDANA 72X72 9,49 9,49
2.00 LAMPADA LED 30W Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 23,43 46,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 PARAFUSO CABO COMPUTADOR CD 3 EXTERNO CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA 3 DISJUNTOR UNIPOLAR LUMINÁRIA LED PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM PEZZI CJ 2 TOMADA PLACA CEGA CONJUNTO MODULAR PEZZI 1TOMADA 20A CONJ PEZZI TOMADA DUPLA 2P PINO MACHO ESPUMA EXPANSIVA ARMAÇÃO PESADA 1X1 ISOLADOR ROLDANA 72X72 Lâmpada de Led 12w SUPORTE DE LÂMPADA THINER TINTA ABRAÇADEIRA BUCHA Curva PVC ELETRODUTO PVC 1 POL LUVA PVC PARAFUSO PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM MODULO CEGO PEZZI PLACA BASTIDOR 2X4 ELETRODUTO PVC 3/4 ALÇAP/ CABO 10MM ALÇA P/ CABO 16MM ARMAÇÃO PESADA 1X1 CABO MULTIPLEX 2X10 CABO MULTIFLEX 4X16 CONECTOR PERFURANTE COP 70 DIJUNTOR TRIFÁSICO 40 ISOLADOR ROLDANA 72X72 LAMPADA LED 30W Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 2.652,85
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 2.652,85
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.652,85
TOTAL 2.652,85 2.652,85 2.652,85
SALDO A PAGAR 0,00