O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8263 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL ROSQUEADO - ROSQUEADO 45,00 45,00
4.00 ANEL ORIGINSL B-90 - ORIGINSL B-90 8,75 35,00
1.00 Jogo de pastilha 268,00 268,00
1.00 KIT FREIO DE DISCO 118,00 118,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO BOSCH - BOSCH 37,50 75,00
1.00 COLA SILICONE - SILICONE Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 TERMINAL ROSQUEADO - ROSQUEADO ANEL ORIGINSL B-90 - ORIGINSL B-90 Jogo de pastilha KIT FREIO DE DISCO LIQUIDO DE FREIO BOSCH - BOSCH COLA SILICONE - SILICONE Finalidade: MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 34 551,00
11/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 551,00
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 551,00
TOTAL 551,00 551,00 551,00
SALDO A PAGAR 0,00