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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8269 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS
Conta de Despesa: 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Massa Fina 93,07 186,15
1.00 DISCO SERRA 50,54 50,54
2.00 ALÇA P/ CABO MULTIPLEX 10MM 3,37 6,74
51.70 CABO 3,26 168,54
100.00 Fio 3,22 322,00
6.00 TOMADA PARA TELEFONE 5,43 32,58
1.00 Veda calha 18,30 18,30
8.00 CONECTOR 16,92 135,37
1.00 REGISTRO DE METAL 1/2 31,30 31,30
3.00 SELATRINCA 31,90 95,71
1.00 PINCEL 2 7,70 7,70
2.00 PINCEL 3 pol 15,06 30,12
4.00 ROLO DE LÃ 71,20 284,80
2.00 TINTA RESICOLOR 464,02 928,03
15.00 ARGAMASSA 30,63 459,45
16.00 BUCHA 6MM 0,10 1,60
1.00 ADAPTADOR 2,04 2,04
1.00 COLA CANO 3,78 3,78
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM 2,20 2,20
2.00 LUVA 25X1/2MM 3,47 6,95
1.00 LUVA RED 25X3/4MM 2,28 2,28
1.00 Prego 30,79 30,79
1.00 Registro esfera marrom 25mm 13,40 13,40
3.00 TEE 25MM 1,10 3,31
3.00 TEE 25X1/2 8,12 24,37
16.00 PARAFUSO 0,26 4,16
5.00 PALHA DE AÇO 2,71 13,55
24.00 CIMALHA PVC 8,18 196,32
18.00 FORRO PVC 27,13 488,34
2.00 ESPAÇADOR3MM 4,12 8,24
1.00 ANEL VEDAÇÃO 9,25 9,25
1.00 VALVULA 6,15 6,15
4.00 PARAFUSO 3,75 15,00
1.00 ASSENTO SANITARIO SIMPLES 70,02 70,02
1.00 TUBO CAIXA DESCARGA 42,21 42,21
2.00 ENGATE PLASTICO 15,90 31,80
1.00 Espude 5,00 5,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 2,20 2,20
1.00 SIFÃO SIMPLES 12,41 12,41
1.00 TORNEIRA PLAST 15,11 15,11
1.00 TUBO CAIXA DESCARGA 35,27 35,27
1.00 Vaso sanitario 189,00 189,00
50.00 LIXA 100 0,94 46,76
1.00 TORNEIRA 239,78 239,78
1.00 SIFÃO 14,77 14,77
2.00 REGISTRO DE ESFERA 20,19 40,37
10.01 ABRAÇADEIRA 3/4 0,72 7,22
20.00 BUCHA 6MM 0,07 1,40
4.00 FITA ISOLANTE 5,39 21,58
100.00 Abraçadeira 0,50 50,00
20.00 PARAFUSO 3.8x25 0,26 5,20
20.00 BUCHA 6MM 0,25 5,00
20.00 PARAFUSO 2,44 48,80
2.00 Porta 423,02 846,04
11.00 CADEADO 30mm 22,95 252,46
3.00 SELANTRINCA 31,90 95,71
2.00 BASE CORAL 690,87 1.381,74
1.00 SOLVENTE RESICOLOR 900 ML 111,26 111,26
1.00 LUVA 5,75 5,75
30.00 CEMALHA PVC 8,18 245,40
18.00 FORRO PVC Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 27,13 488,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 Massa Fina DISCO SERRA ALÇA P/ CABO MULTIPLEX 10MM CABO Fio TOMADA PARA TELEFONE Veda calha CONECTOR REGISTRO DE METAL 1/2 SELATRINCA PINCEL 2 PINCEL 3 pol ROLO DE LÃ TINTA RESICOLOR ARGAMASSA BUCHA 6MM ADAPTADOR COLA CANO FITA VEDA ROSCA 12MM LUVA 25X1/2MM LUVA RED 25X3/4MM Prego Registro esfera marrom 25mm TEE 25MM TEE 25X1/2 PARAFUSO PALHA DE AÇO CIMALHA PVC FORRO PVC ESPAÇADOR3MM ANEL VEDAÇÃO VALVULA PARAFUSO ASSENTO SANITARIO SIMPLES TUBO CAIXA DESCARGA ENGATE PLASTICO Espude FITA VEDA ROSCA SIFÃO SIMPLES TORNEIRA PLAST TUBO CAIXA DESCARGA Vaso sanitario LIXA 100 TORNEIRA SIFÃO REGISTRO DE ESFERA ABRAÇADEIRA 3/4 BUCHA 6MM FITA ISOLANTE Abraçadeira PARAFUSO 3.8x25 BUCHA 6MM PARAFUSO Porta CADEADO 30mm SELANTRINCA BASE CORAL SOLVENTE RESICOLOR 900 ML LUVA CEMALHA PVC FORRO PVC Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS 7.899,66
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.899,66
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8269/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.899,66
TOTAL 7.899,66 7.899,66 7.899,66
SALDO A PAGAR 0,00