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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FACA CORTADOR 130,00 390,00
1.00 BLOCO DO MOTOR 400,00 400,00
1.00 CORDA - DE ARANQUE 15,00 15,00
1.00 PIOLA ARRANQUE 15,00 15,00
1.00 ESPIA ACELERADOR 80,00 80,00
1.00 VELAS - CORTADOR 45,00 45,00
1.00 SAIDA LATERAL CORT. TRAPP 45,00 45,00
4.00 EIXO DIANTEIRO 50,00 200,00
1.00 ACELERADOR CORTA GRAMA 60,00 60,00
2.00 RODA CORTADOR 75,00 150,00
2.00 RODA TRASEIRA 60,00 120,00
2.00 EIXO TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 78 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 FACA CORTADOR BLOCO DO MOTOR CORDA - DE ARANQUE PIOLA ARRANQUE ESPIA ACELERADOR VELAS - CORTADOR SAIDA LATERAL CORT. TRAPP EIXO DIANTEIRO ACELERADOR CORTA GRAMA RODA CORTADOR RODA TRASEIRA EIXO TRASEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA 78 1.620,00
14/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/061; 1.620,00
16/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 827/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.620,00
TOTAL 1.620,00 1.620,00 1.620,00
SALDO A PAGAR 0,00