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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 839 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GRAMPO 26/6 - (Caixa) 11,50 230,00
40.00 BASTÃO COLA QUENTE FINO 0,90 36,00
100.00 Apontador - pequeno 1,50 150,00
15.00 GRAMPEADOR PEQUENO 23,00 345,00
10.00 GRAMPEADOR GRANDE 29,90 299,00
20.00 Tesoura Grande 5,75 115,00
40.00 FITA CREPE 8,95 358,00
30.00 PINCEL ESCOLAR (PINTURA) - pequeno 1,95 58,50
10.00 Rolo papel contact 7,95 79,50
10.00 Fita dupla face Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1,95 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 GRAMPO 26/6 - (Caixa) BASTÃO COLA QUENTE FINO Apontador - pequeno GRAMPEADOR PEQUENO GRAMPEADOR GRANDE Tesoura Grande FITA CREPE PINCEL ESCOLAR (PINTURA) - pequeno Rolo papel contact Fita dupla face Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 1.690,50
17/02/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.611,00
22/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 1.611,00
26/07/2023 Não foi comprado o item papel contact -79,50
TOTAL 1.611,00 1.611,00 1.611,00
SALDO A PAGAR 0,00