O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8390 Data de lançamento: 08/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PARAFUSO RODA DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900 - DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900 42,00 210,00
1.00 PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500 - TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MICRO ONIBUS 34 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2023 PARAFUSO RODA DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900 - DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900 PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500 - TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MICRO ONIBUS 34 268,00
20/12/2023 Conforme DANFE Nº 001/335; 268,00
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 268,00
TOTAL 268,00 268,00 268,00
SALDO A PAGAR 0,00