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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8593 Data de lançamento: 12/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLO PAPEL PARDO - PAPEL PARDO 111,00 222,00
1.00 ALFINETE 18,95 18,95
10.00 Papel celofane 2,00 20,00
2.00 PAPEL CREPOM 5,00 10,00
20.00 GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES 12,45 249,00
3.00 PAPEL EVA 7,95 23,85
10.00 Canetão para quadro branco - para quadro branco 11,40 114,00
4.00 PAPEL VERGÊ 25,00 100,00
10.00 PASTA A-Z LARGA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 5,95 59,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2023 ROLO PAPEL PARDO - PAPEL PARDO ALFINETE Papel celofane PAPEL CREPOM GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORES PAPEL EVA Canetão para quadro branco - para quadro branco PAPEL VERGÊ PASTA A-Z LARGA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 817,30
22/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 817,30
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 817,30
TOTAL 817,30 817,30 817,30
SALDO A PAGAR 0,00