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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8676 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Viagem BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 1.050,00 1.050,00
1.00 Viagem VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 Finalidade: VIAGEM DOS GRUPO DA 3ª IDADE BEM VIVER E VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO 1.350,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 Viagem BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 Viagem VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 Finalidade: VIAGEM DOS GRUPO DA 3ª IDADE BEM VIVER E VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO 2.400,00
20/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.400,00
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00