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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8677 Data de lançamento: 14/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
201.00 CAIBRO 3,66 735,66
100.00 GUIA 5,48 548,00
44.00 ENCHIMENTO PINUS 1,83 80,52
44.00 Espelho 13,51 594,44
15.00 FORRO PVC 31,55 473,25
10.00 Prego TELHEIRO - TELHEIRO 30,79 307,90
133.00 Lona 8M - 8M 12,94 1.721,02
49.00 Lona 6M - 6M Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS ATINGIDAS POR CHUVAS DE GRANIZO NO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 9,92 486,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2023 CAIBRO GUIA ENCHIMENTO PINUS Espelho FORRO PVC Prego TELHEIRO - TELHEIRO Lona 8M - 8M Lona 6M - 6M Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS ATINGIDAS POR CHUVAS DE GRANIZO NO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 4.946,87
20/12/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 4.946,87
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.946,87
TOTAL 4.946,87 4.946,87 4.946,87
SALDO A PAGAR 0,00