Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias 2023 |
13.738,60 |
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| 01/02/2023 |
Valor referente a férias de fevereiro de 2023. |
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13.738,60 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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30,00 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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400,40 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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634,88 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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694,16 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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934,28 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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1.123,33 |
| 03/02/2023 |
Pagamento de Empenho 873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.921,55 |
| TOTAL |
13.738,60 |
13.738,60 |
13.738,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |