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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLóGICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8766 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Resina - Opallis 38,50 77,00
2.00 Resina - Vittra 145,00 290,00
10.00 LUVA LATEX - Tam P 21,90 219,00
2.00 Babador descartável 24,70 49,40
5.00 BANDA MATRIZ DE AÇO 2,50 12,50
2.00 AGULHA DESCARTAVEL - GENGIVAL 36,50 73,00
1.00 Fluor Odontológico 9,00 9,00
10.00 ALGODÃO - ROLETE 3,00 30,00
1.00 Material odontológico - BOTICAO N16 130,00 130,00
1.00 kgbrush odontológico Finalidade: Atender a demanda - Compra de Emergência 104,30 104,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 Resina - Opallis Resina - Vittra LUVA LATEX - Tam P Babador descartável BANDA MATRIZ DE AÇO AGULHA DESCARTAVEL - GENGIVAL Fluor Odontológico ALGODÃO - ROLETE Material odontológico - BOTICAO N16 kgbrush odontológico Finalidade: Atender a demanda - Compra de Emergência 994,20
27/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 994,20
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8766/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Vinicius Mohr Prod. Odontológicos Ltda ME - 28278 994,20
TOTAL 994,20 994,20 994,20
SALDO A PAGAR 0,00