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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8796 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARRUELA LISA 5/8 2,80 11,20
0.70 Arruela lisa 3/8 - Arruela lisa 3/8 3,00 2,10
16.00 ARRUELA LISA 1/2 1,20 19,20
3.00 PARAFUSO SEXT 10X20 2,30 6,90
8.00 PARAFUSO 12X35 3,50 28,00
8.00 PORCA 12 MM 1,80 14,40
8.00 ARRUELA DE PRESSÃO 12MM 0,80 6,40
8.00 ARRUELA LISA 1/4 0,30 2,40
8.00 REBITE REPUCHO Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 0,50 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 ARRUELA LISA 5/8 Arruela lisa 3/8 - Arruela lisa 3/8 ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXT 10X20 PARAFUSO 12X35 PORCA 12 MM ARRUELA DE PRESSÃO 12MM ARRUELA LISA 1/4 REBITE REPUCHO Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 94,60
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 94,60
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8796/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 94,60
TOTAL 94,60 94,60 94,60
SALDO A PAGAR 0,00