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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8798 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVEJANTE 6,50 6,50
1.00 DETERGENTE DE LOUÇA 4,90 4,90
1.00 LIMPA VIDRO 15,90 15,90
1.00 MEKACIL EC 50L 18,00 18,00
1.00 Sabão em pó 2kg 8,90 8,90
1.00 Pano de prato Finalidade: ESCRITÓRIO SMOT/ SUB PREFEITURA 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 ALVEJANTE DETERGENTE DE LOUÇA LIMPA VIDRO MEKACIL EC 50L Sabão em pó 2kg Pano de prato Finalidade: ESCRITÓRIO SMOT/ SUB PREFEITURA 61,20
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 61,20
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 61,20
TOTAL 61,20 61,20 61,20
SALDO A PAGAR 0,00