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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8802 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PARAFUSO 8,90 133,50
1.00 DISCO FLAP 5,20 5,20
15.00 ARRUELA LISA 1,10 16,50
0.20 ELETRODO 45,00 9,00
15.00 ELETRODO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 15,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 PARAFUSO DISCO FLAP ARRUELA LISA ELETRODO ELETRODO Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 389,20
20/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 389,20
21/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8802/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 389,20
TOTAL 389,20 389,20 389,20
SALDO A PAGAR 0,00